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Alle Rechnungen unter Kontrolle – von Wareneingängen bis Lieferungen

Ausgangsrechnungen korrekt & bezahlt, Eingangsrechnungen geprüft – Orgasoft.NET automatisiert Ihre komplette Rechnungsbearbeitung, effizient und revisionssicher.

So optimieren Sie mit Orgasoft.NET Ihr Finanzmanagement.

Mit Orgasoft.NET haben Sie Ihre Finanzen und Ihren Zahlungsverkehr im Griff. Eingangsrechnungen prüfen, Zahlungen auslösen, Ausgangsrechnungen erstellen, Zahlungseingänge kontrollieren – alles können Sie programmgestützt durchführen und GoBD-konform archivieren.

Rechnungskontrolle

Eingangsrechnungen inklusive importierter E-Rechnungen werden mit Wareneingängen abgeglichen – Differenzen werden sofort erkannt.

Zahlung & Mahnwesen integriert

Verwaltung von offenen Forderungen mit Abgleich von SEPA-Überweisungen, Lastschriften und automatischem Mahnwesen – direkt aus dem System.

GoBD-konforme Filialabrechnung

Filialdaten werden automatisiert aufbereitet, vorkontiert und in die FiBu übergeben – sicher, transparent, gesetzeskonform.

Funktionsübersicht

Testen Sie jetzt Orgasoft.NET mit unserer kostenlosen Demoversion.

Funktionen im Detail

Kreditorenverwaltung inkl. SEPA-Zahlung

Strukturiert, sicher, bankenkompatibel

Verwalten Sie Ihre Lieferanten zentral, inklusive IBAN, BIC, Skontofristen und Ansprechpartner. Zahlungen werden vorbereitet, gebündelt und via SEPA-Dateien an Ihr Bankensystem übergeben – auch Lastschriften für Rückerstattungen sind möglich.

Nutzen:

  • Automatisierte Zahlungsabwicklung
  • Volle Kontrolle über Fristen, Skonto und Fälligkeiten
  • Direkte Übergabe an Banken über SEPA-Standard

Zentrale Verwaltung aller Lieferanten & Zahlungskonditionen

Hinterlegen Sie Bankdaten, Ansprechpartner, Währungen, Skontofristen und individuelle Zahlungsbedingungen pro Kreditor.

SEPA-Zahlungsausgänge direkt aus dem System erzeugen

Zahlungen lassen sich gesammelt vorbereiten, kontrollieren und als SEPA-Dateien exportieren – kompatibel mit gängigen Banking-Tools. Eingangsrechnungen mit Skontofristen werden vom System geprüft und priorisiert.

Lastschriften & Sammelüberweisungen

Neben Einzelzahlungen sind auch Lastschriften und Sammelüberweisungen möglich – ideal für regelmäßige oder gebündelte Zahlungen.

Verwaltung Offener Posten (OP-Verwaltung)

Mit Hilfe der Offenen Posten-Verwaltung bezahlen Sie Eingangsrechnungen automatisch zum richtigen Zeitpunkt und verpassen nie den Abzug eines Skontos. Auf Basis offener Posten erstellt das System Vorschläge für zu zahlende Rechnungen – inklusive Prüfung nach Fälligkeit, Skonto oder Freigabegrenze.

Protokollierung & Zahlungsnachweise

Jeder Zahlungsvorgang wird mit Zeitstempel, Betrag, Referenz und Benutzer dokumentiert. Das erleichtert Prüfung, Auskunft und Revision.

Rechnungsimport & Rechnungskontrolle

Differenzen einfach erkennen

Mit Orgasoft.NET lesen Sie Eingangsrechnungen automatisiert über erprobte Schnittstellen (ZUGFeRD, EDI, XML) ein und gleichen sie automatisiert mit Ihren Wareneingängen ab. Erkennt das System Preis- oder Mengenabweichungen zwischen Lieferung und Rechnung, können automatisiert Belastungsanzeigen an Lieferanten erstellt werden – inklusive GoBD-konformer Dokumentation und Archivierung.

Nutzen:

  • Komfortabler Import von E-Rechnungen
  • Automatisierter Abgleich von Einkauf, Wareneingang und Rechnung
  • Weniger Rückfragen bei Rechnungskürzungen

Digitale Rechnungserfassung

E-Rechnungen können über eine Schnittstelle (ZUGFeRD, EDI, XML) importiert werden. Auch bei Rechnungen, die per E-Mail bzw. Brief eingehen, ist eine einfache Ablage in Orgasoft.NET inkl. Scan von Papierdokumenten möglich.

Automatische Zuordnung zum Wareneingang bzw. Wareneingängen bei Sammelrechnungen

Orgasoft.NET gleicht die Rechnungsdaten automatisch mit dem beim Wareneingang erfassten Lieferschein ab. Bei Übereinstimmung erfolgt die Freigabe sofort. Auch der Abgleich mit mehreren Wareneingängen zur Prüfung von Sammelrechnungen ist möglich.

Prüfung auf Mengen- & Preisabweichungen

Weist die Rechnung falsche Einkaufspreise oder Positionen auf, die nicht geliefert wurden, erstellt Orgasoft.NET für diese Abweichungen automatisch eine Belastungsanzeige – vollständig nachvollziehbar und revisionssicher. Rechnungen mit Differenzen durchlaufen eine systemgestützte Freigabe.

Vorkontierung nach Lieferant & Kostenstelle

Das System erkennt die passenden Buchungskonten und bereitet die Übergabe an die Finanzbuchhaltung, z. B. per DATEV, vor.

Revisionssichere Protokollierung & Archivierung

Alle Bearbeitungsschritte, Rückfragen, Kommentare und Freigaben werden dokumentiert. Jede Rechnung wird vom System archiviert – inklusive Bezug zum Wareneingang, Bearbeiter, Status und Verarbeitungsprotokoll.

Warum Orgasoft.NET das richtige System für Ihre Finanzprozesse ist

  • Automatisierte Prüfung & Zuordnung von Eingangsrechnungen
  • Integrierte OP-Verwaltung mit Mahnwesen & SEPA-Zahlung
  • GoBD-konforme Filialabrechnung & Kassenbuch
  • Direkte Schnittstellen zu DATEV & anderen FiBu-Systemen
  • Digitale Belegarchivierung und ZUGFeRD-Unterstützung
  • Belastungsanzeigen bei Differenzen automatisch generierbar

OP-Verwaltung für Debitoren

Weniger Außenstände, mehr Liquidität

Orgasoft.NET ist Ihr Cockpit für unbezahlte Ausgangsrechnungen. Alle Forderungen werden zentral geführt – mit Fälligkeitsdatum, Mahnstufe, Zahlungsstatus und Verknüpfung zu Belegen. Zahlungseingänge lassen sich einfach der jeweiligen Ausgangsrechnung zuweisen – manuell oder automatisch. So übersehen Sie keine offenen Posten und optimieren Ihre Liquidität.

Nutzen:

  • Täglicher Überblick über fällige Forderungen
  • Automatisches Mahnwesen mit Eskalationsstufen
  • Direkte Zuordnung von Zahlungseingängen

Zentrale Übersicht aller unbezahlten Ausgangsrechnungen

Die OP-Liste zeigt tagesaktuell, welche Belege offen, fällig oder überfällig sind – filterbar nach Kunde, Betrag, Alter oder Mahnstufe.

Teilzahlungen, Gutschriften & Skontoberechnung berücksichtigt

Eingehende Zahlungen werden automatisch den richtigen Rechnungen zugeordnet – inklusive Skonto, Teilbeträgen oder Verrechnungen.

Automatische Mahnvorschläge nach Mahnregeln

Das System erkennt überfällige Posten und erstellt Mahnvorschläge – inklusive Gebühren, Eskalationsstufen und Mahntexten.

SEPA-Einzüge & Zahlungseingänge direkt verbuchen

Mit nur wenigen Klicks lassen sich SEPA-Lastschriften erzeugen, Zahlungseingänge erfassen oder Übergaben ans Online-Banking vorbereiten.

FiBu-Schnittstelle

Korrekte Buchführung leicht gemacht

Orgasoft.NET ist Ihre nahtlose Verbindung zur Finanzbuchhaltung. Alle steuerrelevanten Buchungsdaten werden automatisiert an DATEV, Addison, SAP und andere Programme übergeben – mit vorkontierten Sachkonten, Steuerschlüsseln, Kostenträgern und Belegkreisen. So sichern Sie die Qualität Ihrer Finanzdaten und sparen sich und Ihrem Steuerbüro viel Zeit.

Nutzen:

  • Ausgereifte FiBu-Schnittstelle
  • Sichere Datenübergabe an Steuerberater oder interne FiBu
  • Revisionssicherheit

Vorkontierung nach Kreditor, Kostenstelle & Buchungskreis

Orgasoft.NET erkennt automatisch die passende Kontierung für jede Rechnung – abhängig von Lieferant, Artikelgruppe oder Filiale.

Export fertiger Buchungssätze (u. a. im DATEV-Format)

Alle Buchungen lassen sich im gängigen Format exportieren – kompatibel mit DATEV, Addison, SAP, Diamant und weiteren Systemen.

Offene Posten inkl. Zahlungen & Mahnstatus übertragbar

Neben Rechnungsdaten lassen sich auch OP-Stände, Zahlungseingänge, Mahnstufen und Belastungen vollständig übergeben.

Filialspezifische Finanzbuchhaltung

Zuordnung eines separaten FiBu-Manadaten auf Filial-, Franchise- oder Standortebene gewährleistet saubere FiBu-Strukturen.

Archivierung & Nachvollziehbarkeit je Exportlauf

Jeder Exportlauf wird revisionssicher dokumentiert – mit Zeitstempel, Benutzer, Inhalt und Zielsystem.

Kassenbuch

Zeitnah, vollständig, manipulationssicher

Kontrollieren Sie mit Orgasoft.NET alle Barausgaben und Bareingänge im Unternehmen manipulationssicher an zentraler Stelle. Für den Monatsabschluss übergeben Sie Buchungen und gescannte Belege direkt aus dem Warenwirtschaftssystem an Ihre Buchhaltung oder Steuerberatung. Auch das Führen mehrerer Haupt- und Nebenkassenbücher ist möglich.

Nutzen:

  • Revisionssicheres Kassenbuch für jede Filiale
  • Tägliche Abstimmung mit Barumsätzen
  • Digitale Archivierung von Belegen

GoBD-konforme tägliche Buchung aller Bargeldbewegungen

Alle Bargeldbewegungen (z. B. Kauf von Büroartikeln, Porto, Bewirtung) werden tagesaktuell ins Kassenbuch übernommen. Die dazugehörenden Belege können direkt mit Orgasoft.NET gescannt und im System abgelegt werden. Alle Buchungen werden mit Zeitstempel, Benutzerkennung und Herkunft protokolliert – vollständig revisionssicher.

Kassensturz per Mausklick

Nach Zählung des Geldes in der Kassen erzeugt Orgasoft.NET anhand dieses Betrages automatisch eine Buchung über die Differenz zwischen Kassensturz und Endsaldo des Kassenbuchs.

Trennung nach Filiale & Tagesabschluss

Jede Filiale besitzt ihr eigenes Kassenbuch. Abschlüsse erfolgen standortbezogen und nach individuell definierbaren Zeitintervallen.

Buchungsvorlagen für wiederkehrende Barausgaben

Für die Verbuchung regelmäßig wiederkehrender Belege, wie z. B. Taxirechnungen oder Bewirtungskosten, lassen sich individuelle Buchungsvorlagen anlegen. Das beschleunigt die Erfassung und es ist kein Kontenwissen notwendig, da Angaben wie Buchungstext oder Gegenkonto bereits vorausgefüllt sind.

Mehrere Haupt- und Nebenkassenbücher

Mit Orgasoft.NET können Sie mehrere Haupt- und Nebenkassenbücher führen – ideal, um auch bei mehreren Standorten oder unterschiedlichen Zuständigkeiten die zentrale Kontrolle zu behalten.

Verknüpfung mit Filialabrechnung & Finanzbuchhaltung

Buchungen aus dem Kassenbuch fließen automatisch in die Filialabrechnung ein. Das vermeidet doppelte Dateneingaben und verringert das Risiko von Fehlern bei der Eingabe.

Export an die Finanzbuchhaltung

Über eine der FiBu-Schnittstelle von Orgasoft.NET können Sie die Ein- und Auszahlungen aller Kassenbücher digital ans Steuerbüro übermitteln.

Filialabrechnung

Automatisiert, vorkontiert, revisionssicher

Kontrollieren Sie Filial-Finanzen effizient: Orgasoft.NET übernimmt die Daten aus Kassen, Wareneingängen, Abschriften und Sondervorgängen je Filiale. Diese werden automatisiert vorkontiert und zur Prüfung oder Übergabe an die externe FiBu aufbereitet. Eventuelle Differenzen decken Sie sofort auf und Filter helfen bei der Suche nach der Ursache der Differenzen.

Nutzen:

  • Einheitliche Tagesabrechnung je Filiale
  • Reduzierung von Fehlern durch automatische Zuordnung
  • Nachvollziehbare Korrekturen

Automatische Erfassung aller kassenseitigen Bewegungen

Einnahmen, Ausgaben, Retouren, Einlagen, Entnahmen – alle Vorgänge werden in Orgasoft.NET erfasst und fließen in die Abrechnung ein.

Abweichungsprüfung & Kommentarfunktion

Abweichungen vom Soll-Ist-Vergleich (z. B. Kassendifferenz) werden hervorgehoben. Berechtigte Personen können Erläuterungen direkt im System hinterlegen.

Filter zum Finden von Differenz-Ursachen

Fehlbeträge decken Sie nicht nur sofort auf. Individuelle Filter helfen Ihnen auch, schnell die Ursache für Differenzen zu finden.

GoBD-konforme Dokumentation

Beim Kassenbon stimmt die Zahlungsart nicht oder es müssen noch Fehlbons herausgenommen werden? Fehler in den Filial-Eingaben lassen sich leicht lokalisieren und rechtssicher ändern oder Vorgänge nachbuchen. Alle Korrekturen werden GoBD-konform lückenlos dokumentiert.

Automatische Übergabe an die FiBu-Schnittstelle

Ist die Filialabrechnung kontrolliert und korrigiert, können alle Werte an die FiBu-Software übertragen werden.

Schnittstelle zu Cash Management Lösungen

Auch die Einbeziehung von SafeBags (Bargeldtaschen aus den Filialen) oder die Anbindung von Bargeld-Recycling-Systemen in den Filialen (z. B. Glory) ist möglich und komplettiert die Auswertung Ihrer Einnahmen.

Belegarchivierung

Vollständig, digital, rechtskonform

Mit Orgasoft.NET archivieren Sie Belege elektronisch und revisionssicher. Sämtliche Eingangs- und Ausgangsbelege, Rechnungen, Mahnungen, Belastungsanzeigen etc. werden zentral abgelegt – leicht zu sortieren und durchsuchbar.

Nutzen:

  • GoBD-konforme Archivierung
  • Einfache Recherche bei Rückfragen, Prüfungen oder Reklamationen
  • Belegspeicherung in einer separaten Datenbank

Automatische Archivierung aller relevanten Belege

Erfasste Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Gutschriften, Belastungsanzeigen, Lieferscheine u. a. können automatisch ordnungsgemäß archiviert werden.

Verknüpfung mit Bestellungen, Rechnungen & Zahlungsvorgängen

Jeder archivierte Beleg ist mit dem zugehörigen Vorgang verbunden – für direkte Rückverfolgung und Auskunftsfähigkeit.

Durchsuchbarkeit nach Belegnummer, Datum, Lieferant oder Kunde

Alle Belege fließen in ein Archiv ohne starre Ordnerstruktur ein und werden strukturiert gespeichert. Über Filter und Suchfunktionen sind Belege schnell auffindbar – auch übergreifend für mehrere Standorte oder Zeiträume.

Kontextbezogener Beleg-Aufruf & Ausdruck

In allen Programmpunkten ist ein kontextbezogener Aufruf archivierter Belege möglich. Außerdem gibt es die Möglichkeit, archivierte Geschäftsvorfälle auszudrucken.

GoBD-Konformität

Mittels Archivierung bleiben Belege auch bei Stammdatenänderungen in der ursprünglichen Ansicht erhalten, wodurch Revisionssicherheit gewährleistet ist.

Übergabe an DATEV Unternehmen online

Buchungsdaten, Stammdaten und die dazugehörenden Belegbilder können Sie per zertifizierter Schnittstelle virengeprüft und sicher an DATEV Unternehmen online übergeben. Aus dieser Cloud-Lösung heraus hat Ihre Steuerberatung die Möglichkeit, alle Daten umgehend in Form von kompletten Buchungssätzen abzurufen.

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Felix Hochapfel

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